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公司内部审计和外部审计的区别有哪些?

公司内部审计和外部审计的区别有哪些?

發(fā)布時(shí)間:2025/5/31 4:12:04

  當(dāng)前,對(duì)于企業(yè)來說,公司審計(jì)有內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)的區(qū)分。有些情況下,對(duì)于設(shè)置專門審計(jì)部門的企業(yè)來說,其需適時(shí)開展內(nèi)部審計(jì),以便使企業(yè)經(jīng)營者和管理層及時(shí)了解企業(yè)真實(shí)經(jīng)營狀況。而在一些需要提供外部鑒證報(bào)告的情況下,則需企業(yè)按要求開展外部審計(jì)。那么,公司內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)的區(qū)別有哪些?接下來,本文將對(duì)此進(jìn)行具體介紹。

  

  

  一般來說,有關(guān)于內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)的區(qū)別,主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:

  

  一、審計(jì)的內(nèi)容和目的不同

  

  內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容主要是依據(jù)企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)、單位內(nèi)部的定額、計(jì)劃指標(biāo)及內(nèi)部管理制度等,檢查企業(yè)各項(xiàng)內(nèi)部控制的執(zhí)行情況、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)取得的經(jīng)濟(jì)效益等,提出各項(xiàng)改善措施,評(píng)價(jià)企業(yè)內(nèi)部受托經(jīng)濟(jì)責(zé)任的履行情況等。

  

  而外部審計(jì)是由審計(jì)機(jī)關(guān)派去的審計(jì)人員或社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)被審計(jì)單位的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的合理性、合法性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性和效益性所進(jìn)行的審查,并對(duì)審查結(jié)果作客觀公正的評(píng)價(jià)。

  

  二、審計(jì)的服務(wù)對(duì)象不同

  

  內(nèi)部審計(jì)人員在處理企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理活動(dòng)的問題中,充當(dāng)企業(yè)管理當(dāng)局的參謀和助手,并幫助各級(jí)管理人員有效地履行他們的職責(zé),其主要的、直接的服務(wù)對(duì)象就是包括企業(yè)管理當(dāng)局和董事會(huì)在內(nèi)的組織內(nèi)部的各級(jí)管理人員。

  

  外部審計(jì)人員則是接受委托對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行年度審計(jì),其服務(wù)對(duì)象是與企業(yè)利益相關(guān)的社會(huì)各界,包括股東、銀行、債權(quán)人、政府和潛在的投資者等。

  

  三、審計(jì)作用的范圍不同

  

  內(nèi)部審計(jì)所發(fā)揮的作用一般僅局限于組織內(nèi)部,只有當(dāng)正確的審計(jì)結(jié)論和建議被采納并及時(shí)采取改進(jìn)行動(dòng)時(shí),才會(huì)產(chǎn)生具有建設(shè)性的實(shí)際效果。

  

  而外部審計(jì)人員對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表所表述的審計(jì)意見和結(jié)論要公布于眾,客觀上起到了社會(huì)公正的作用,其作用的覆蓋面比內(nèi)部審計(jì)要廣闊的多。

  

  四、審計(jì)的范圍和時(shí)間不同

  

  內(nèi)部審計(jì)的范圍涉及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理的各個(gè)領(lǐng)域,它既可以借助于正式的記錄和文件,又可以依據(jù)非正式的記錄和文件;內(nèi)部審計(jì)通常對(duì)單位組織內(nèi)部采用定期或不定期的審計(jì),時(shí)間安排比較靈活。

  

  而外部審計(jì)通常是定期審計(jì),每年對(duì)被審單位的會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)一次,其審計(jì)范圍主要局限于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)領(lǐng)域及其相關(guān)的內(nèi)部控制系統(tǒng)。重點(diǎn)在于那些對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表的合法性和公允性有實(shí)質(zhì)性影響的重大事項(xiàng),它只能依賴正式的記錄和文件。

  

  五、審計(jì)程序不同

  

  內(nèi)部審計(jì)的工作程序通常按照部門或經(jīng)營地點(diǎn)來設(shè)計(jì),會(huì)計(jì)記錄和報(bào)表的審查只是其工作的一小部分,大部分時(shí)間和精力都集中在內(nèi)部控制系統(tǒng)和工作質(zhì)量的檢查和評(píng)價(jià)上;而外部審計(jì)的程序一般針對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表所列項(xiàng)目來設(shè)計(jì)。且絕大部分時(shí)間花費(fèi)在核實(shí)和驗(yàn)證報(bào)表各項(xiàng)目的余額是否真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠,以及確認(rèn)所采用的會(huì)計(jì)原則和政策是否公允。

  

  以上為公司內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)區(qū)別的具體介紹說明。對(duì)于企業(yè)來說,其如若對(duì)二者的區(qū)分不夠了解,便有必要對(duì)文中介紹內(nèi)容作詳細(xì)把握!

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